當前位置:首頁 > 信息公開 > 財務公開

2013年度玉林市征地辦公室部門決算及“三公”經費決算編制說明

2013年度玉林市征地辦公室部門決算及“三公”經費決算編制說明

2014-10-16 17:10     來源:玉林市國土資源局
【字體: 打印

第一部分:部門概況 

一、機構設置情況 

玉林市征地辦公室屬財政全額撥款事業單位。本單位內設綜合管理科、業務管理科及法規宣教科共三個職能科室。 

二、人員構成情況 

玉林市征地辦公室人員編制總數為20人,其中事業編制20人,實有財政供養人數34人,其中事業在職20人,離退休人員14人(其中離休0人)。編外在職實有人數7人。具體情況如下: 

第二部分:“2013年部門收支決算總表”、“2013年部門財政撥款支出決算表” 和“2013年部門公共財政撥款‘三公’經費決算表”。 

 

 

 

 

 

2013 年 部 門 收 支 決 算 總 表

 

 

 

單位:萬元

            

         

           

2013年決算數

   目(按支出功能科目分類)

2013年決算數

一、公共財政撥款

204.46

一、一般公共服務

 

    1.經費撥款

204.46

二、外交

 

    2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金

三、國防

 1)專項收入安排的資金

四、公共安全

 2)行政事業性收費收入安排的資金

五、教育

 3)罰沒收入安排的資金

六、科學技術

 4)國有資本經營收入安排的資金

七、文化體育與傳媒

 5)國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

八、社會保障和就業

 

 6)其他收入安排的資金

九、社會保險基金支出

 

二、政府性基金撥款

36.25

十、醫療衛生

9.51

三、納入財政專戶管理的收入安排的資金

十一、節能環保

   1.國有資本經營收入安排的資金

十二、城鄉社區事務

36.25

   2.國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

十三、農林水事務

   3.教育收費收入安排的資金

十四、交通運輸

   4.其他收入安排的資金

十五、資源勘探電力信息等事務

四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

十六、商業服務業等事務

   1.事業收入安排的資金

十七、金融監管等事務支出

   2.經營收入安排的資金

十八、地震災后恢復重建支出

   3.其他收入安排的資金

十九、援助其他地區支出

二十、國土資源氣象等事務

137.17

二十一、住房保障支出

8.37

二十二、糧油物資儲備事務

 

二十三、預備費

二十四、國債還本付息支出

二十五、其他支出

二十六、轉移性支出

          

240.71

       合 計

191.30

五、上年結余收入

 

二十七、結轉下年

49.41

   1.公共財政預算撥款結轉

 

    1.一般公共服務

   2.政府性基金結轉

 

    2.外交

   3.歷年凈結余可安排的資金

 

    3.國防

    其中:公共財政預算撥款凈結余

 

    4.公共安全

       政府性基金撥款凈結余

 

    5.教育

           其他凈結余

 

    6.科學技術

   4.其他結轉

 

    7.文化體育與傳媒

    8.社會保障和就業

    9.社會保險基金支出

    10.醫療衛生

    11.節能環保

    12.城鄉社區事務

    13.農林水事務

    14.交通運輸

    15.資源勘探電力信息等事務

   16.商業服務業等事務

   17.金融監管等事務支出

  18.地震災后恢復重建支出

    19.援助其他地區支出

   20.國土資源氣象等事務

49.38

    21.住房保障支出

0.02

    22.糧油物資儲備事務

    23.預備費

    24.國債還本付息支出

    25.其他支出

    26.轉移性支出

            

240.71

支   出   總   計

240.71

 

 

2013年部門財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

**

**

**

**

1

2

3

4

合計

191.30

191.30

 

 

201

一般公共服務支出

173.42

173.42

 

 

 201

06

  財政事務

173.42

173.42

 

 

 201

06

01

    行政運行(財政事務)

173.42

173.42

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

社會保障和就業支出

 

 

 

 

 208

05

  行政事業單位離退休

 

 

 

 

 208

05

01

  歸口管理的行政單位離退休

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9.51

9.51

 

 

 210

05

  醫療保障

9.51

9.51

 

 

 210

05

01

    行政單位醫療

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.37

8.37

 

 

 221

02

  住房改革支出

8.37

8.37

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

2013年部門公共財政撥款“三公”經費決算表

 

                單位:萬元

項目

2013年決算數

合計

2.30 

1.因公出國(境)費用

 

2.公務接待費

 1.30

3.公務用車費

 1.00

其中:(1)公務用車運行維護費

1 .00

      2)公務用車購置

 

第三部分:2013年部門決算、“三公”經費決算報表說明 

一、2013年收支總體情況 

(一)收入決算說明。 

2013年收入總決算240.71萬元。 其中:公共財政預算撥款204.46萬元,政府性基金預算撥款36.25萬元。 

(二)支出決算說明。 

2013年支出總決算191.30萬元。按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 

1)一般公共服務類科目173.42萬元,占支出總決算90.66%,同比減少0萬元,下降0%。 

2)社會保障和就業類科目0萬元,占支出總決算 0 %,同比增加0萬元,增長0%。 

3)醫療衛生類科目9.51萬元,占支出總決算4.97%,同比增加0萬元,增長0%。 

4)住房保障支出類科目8.37萬元,占支出總決算4.37%,同比增加0萬元,增長0%。 

二、2013年財政撥款支出決算情況 

2013年度財政撥款支出191.30萬元,其中:基本支出191.30萬元, 項目支出0萬元。具體支出決算如下: 

事業運行191.30萬元,其中基本支出191.30萬元,項目支出0萬元。主要用于 事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等發生的人員經費支出、按市統一規定的開支標準發生的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

三、2013年公共財政撥款“三公”經費決算情況 

2013年度公共預算財政撥款“三公“經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.00萬元;公務接待費支出決算1.30萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出1.00萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出1.00萬元。主要用于因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

(三)公務接待費支出1.30萬元。

 

文件下載:

關聯文件:

    四虎永久在线精品免费_综合 中文字幕 无码 亚洲_亚洲 日本 欧美 中文字幕